职责描述:
1、根据审计计划和工作安排,组织实施对公司各职能条线及各级子公司的经营审计或各类专项审计工作;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实;
4、定期检查公司各项内控制度、流程的制定和执行情况,依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,提出合理化改善意见;
5、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。
任职要求:
1、熟练掌握审计 技能、熟悉企业会计制度、企业会计准则、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规,具备全面的内审实操经验;
2、全日制大学本科以上,财经相关专业;
3、有3年以上审计工作经验,会计师事务所或上市公司审计工作经验优先;
4、有注册会计师或中级会计师,大学英语六级以上优先。
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